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為嚴肅財經紀律,加強單位收支管理,根據《省質量技術監督局關于在全市質監系統開展財務收支情況檢查工作的通知》文件精神,我局迅速行動,開展了對2009年1月1日至2013年6月30日期間財務收支自查工作。具體情況如下:
一、收支情況:
1.2009年我局收入為374.7萬元,支出為384.91萬元,其中,人員支出128.4萬元,日常公用支出129.23萬元,對個人和家庭的補助支出77.35萬元,專項支出49.43萬元。
2.2010年我局收入為431.66萬元,支出為412.38萬元,其中人員支出124.5萬元,日常公用支出138.89萬元,對個人和家庭的補助支出90.78萬元,項目支出58.2萬元。
3.2013年截止6月30日,我局收入為228.65萬元,支出為253.42萬元,其中人員支出64.59萬元,日常公用支出98.33萬元,對個人和家庭的補助支出61.78萬元,專項支出28.72萬元。
比較2009到2013上半年收入支出情況,我局收入成穩定上漲趨勢。支出中,2013年上半年日常公用支出比往年同期增加明顯,其中辦公費、交通費、維修費、會議費、培訓費增幅較大,原因為今年燃油費單價上漲,同時我局加大了對企業的監管力度,開展了覆蓋全縣全局參與的巡查工作,在對內部人員及監管對象培訓上也較以往有更多投入。
此外部分車輛使用年久故障頻發,導致今年維修費上漲明顯,同時配合城鄉環境綜合整治要求,我局開展了數次內外環境改造投入了一定經費。
二、財務管理情況:
1.我局各項非稅收入都嚴格執行了“收支兩條線”和“罰繳分離”的規定,收入已納入財政專戶管理,收入入賬及時,足額上繳,無坐支、截留、挪用,未發生違規轉移、私存私放、亂支亂用等問題;
2.我局嚴格按照《收費許可證》核準項目開展收費,不存在不符合政策規定亂收費現象,我局《收費許可證》均按時年審,確保了有效性;
3.我局票據設專人管理,領用時做詳細登記,票據填寫要求形式內容齊全,票據繳銷中,票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷;
4.我局財務報銷有嚴格規定,開支須由經辦人如實填寫支出內容,規范張貼票據后經財務人員進行形式審核,再由股長、分管領導、局長簽字后才可報銷;
5.我局國有資產涉及購置、處置的文件資料齊全,手續完備;
6.我局現金管理較為規范,無坐支現象,銀行賬戶管理符合規定,做到了按規定及時年審,銀行對賬單齊全,帳實相符,銀行印鑒管理嚴格按規定執行;
7.我局及時繳納相關稅費,不存在遺漏、拖欠等情況。
三、存在問題
盡管我局在財務管理工作中做了大量工作并取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足:
一是會計科目使用有時存在錯誤;
二是我局財務會計檔案管理有待規范;
三是我局現金管理中存在有大額報賬現象。
四、改進措施
針對存在的問題,下一步,我局將嚴格按照財務工作規程,明確崗位職責,使財務管理的各項制度進一步得到落實,并積極組織財務管理人員參加各種業務培訓,進一步提升財務工作水平。