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    公司出差管理規章制度

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    公司出差管理規章制度

    第一條為加強出差費用的管理,特制定本規定。

    第二條員工出差依下列程序辦理:

    (一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

    (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具"出差旅費報告單",并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

    第三條出差的審核決定權限如下:

    (一)國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

    (二)國外出差,一律由總經理核準。

    第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

    第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。

    第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

    第七條出差費用的報銷:

    (一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

    (二)膳食費按標準領取。

    (三)通訊費以郵局憑證報銷。

    (四)交際費由領導核定,憑據報銷。

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