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      財經(jīng)紀律及財務制度

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      財經(jīng)紀律及財務制度范文第1篇

      一、出納在工作中應遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,努力鉆研本職業(yè)務,使自己的知識和技能能夠適應工作的要求。

      二、認真學習、貫徹國家頒布的財務制度、會計制度,熟悉有關的財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章,并結(jié)合本職工作進行廣泛的宣傳。

      三、嚴格執(zhí)行有關財務計劃、預算、遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,合理使用現(xiàn)金,及時組織收入,加強支出管理。

      四、根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,實事求是,客觀、公正的紀錄現(xiàn)金的收支情況,妥善保管現(xiàn)金、票據(jù),按照銀行制度的規(guī)定,加強現(xiàn)金的管理,做好結(jié)算工作,并及時做好與解行的對帳工作。

      五、簽發(fā)支票后送交主管核準并蓋簽章,不得簽發(fā)空頭支票、遠期支票,及時反映支票的報銷情況,并妥善保管空白支票等資金往來票證。

      六、按照規(guī)定的程序處理財務收支事項,并定期匯總,以便主管及時掌握財務收支狀況。

      七、做好備用金的核對工作,根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)確定備用金的額度,業(yè)務完成后,催其核銷,監(jiān)督其備用金使用的合理性。

      八、對于違反財經(jīng)紀律和財務、會計制度的收支,出納有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向校領導報告,否則出納同有關人員承擔責任。

      九、出納調(diào)動工作或離職,將經(jīng)管的會計憑證、帳目、款項和未了事項,向接辦人員交接清楚,并由財務主管負責監(jiān)交。

      十、出納應保守本校的經(jīng)濟往來秘密,除法律規(guī)定和校領導同意外,不能向外借泄露本校會計信息。

      十一、出納違反上述規(guī)定,給以處罰,情節(jié)嚴重的,將其調(diào)離出納崗位。

      附:學校會計人員崗位責任制

      本單位設立財會機構(gòu)(財務室),根據(jù)會計人員與日常工作量設置以下會計崗位:主辦會計,出納會計。

      (一)、主辦會計的崗位責任制

      1、宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》和各項財務制度、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,加強會計監(jiān)督,領導財務室同一切違法亂紀、弄虛作假行為作斗爭。

      2、負責編制財務計劃,定期檢查計劃執(zhí)行情況,做好財務分析,參與單位各項資金消耗的制定,為改善單位管理獻技獻策,當好參謀。

      3、加強資金管理,有計劃的組織資金和合理使用資金,負責資金調(diào)動,提高資金使用率。

      4、加強單位財產(chǎn)管理,配合有關部門定期組織對流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、債權債務進行清查、盤點、處理,確保單位資產(chǎn)安全完整。

      5、負責對收、付款憑證、帳冊、報表的審核,確保會計工作質(zhì)量。

      6、規(guī)范會計基礎工作,做到及時記帳、算帳、報帳,手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、科目運用得當、帳務記載清楚。

      7、組織全體人員參加繼續(xù)教育和開展自學,學習財會理論知識和新的會計法規(guī)、制度,不斷提高會計人員業(yè)務素質(zhì)。

      8、對違反財務制度和財經(jīng)紀律的財務收支有權不予辦理,并及時向單位領導或上級財會部門報告。

      9、做好會計資料的整理、保管,按會計檔案制度要求存檔。

      (二)出納會計崗位責任制

      1、嚴格按照財經(jīng)紀律及財政和單位規(guī)定的各項開支標準,準確處理好各項經(jīng)濟業(yè)務的款項收付。

      2、嚴格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,不得坐支,不得白條抵庫,不準任意挪用現(xiàn)金,不得公款私存,不得設立小金庫。

      3、嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,認真辦理銀行業(yè)務收支,款項支付必須經(jīng)單位領導批準后方可支付。不準出借帳戶,外單位支票不準在本單位套用現(xiàn)金。

      4、現(xiàn)金、銀行日記帳必須序時記帳,每日結(jié)出余額。現(xiàn)金、銀行日記帳做到日清日結(jié)。銀行存款日記帳必須按月與銀行帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達帳項要及時清理。

      5、加強支票管理,支票由出納專人保管、領用登記,按序簽發(fā)、簽發(fā)時要寫明收款單位名稱、出票日期、款項用途和金額,大小金額要符合要求。支票作廢不準撕毀或丟失。注銷后與存根一起妥善保管。

      財經(jīng)紀律及財務制度范文第2篇

      為了全面檢查各村、鎮(zhèn)直有關單位財務管理情況和資金運行質(zhì)態(tài),提升內(nèi)部管理水平,促進黨風廉政建設和反腐敗工作,推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。根據(jù)《審計法》規(guī)定,結(jié)合本鎮(zhèn)實際,現(xiàn)就2013年財務審計工作提出如下意見。

      一、指導思想

      以黨的十精神為指導,緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展主線,突出規(guī)范管理、嚴明財經(jīng)紀律、促進廉政建設和干部作風轉(zhuǎn)變,本著客觀公正、實事求是、厲行節(jié)約、規(guī)范管理的原則,充分發(fā)揮審計工作的監(jiān)督作用,為構(gòu)建和諧社會營造良好氛圍。

      二、審計的時點和單位

      1、審計的時點:相關單位2010年-2012年,行政村2011-2013年。

      2、審計單位:全鎮(zhèn)10個行政村的屆終審計,供水公司、計生服務站、村建服務站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水產(chǎn)站、民政辦、敬老院、勞服所、集鎮(zhèn)辦、工業(yè)集中區(qū)等單位。

      3、審計時間:相關單位為7月中旬,行政村為8月中旬,具體時間見審計站書面通知。

      三、審計項目和內(nèi)容

      今年的審計工作實行屆終審計、離任審計與正常審計相結(jié)合。突出重點領域、重點資金、重點單位,力求審出成效,促進規(guī)范管理。

      1、村審計的重點是鎮(zhèn)撥資金、上爭外爭資金、資產(chǎn)及資源發(fā)包資金的使用和管理,自來水管網(wǎng)改造收支情況,資金、資產(chǎn)、資源及村務規(guī)范管理情況等。

      2、相關單位審計的重點是主管部門及鎮(zhèn)撥資金、服務性收費資金使用和管理情況,人員及資產(chǎn)管理情況,執(zhí)行財務制度和內(nèi)部管理情況等。

      3、通過審計,審查被審計單位財務預決算執(zhí)行情況,財務收支、資金管理,資產(chǎn)、資源管理情況,執(zhí)行廉政紀律、財經(jīng)紀律、財務制度等情況,客觀地反映被審計單位“三資”和內(nèi)部管理的真實性、完整性、合法性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題和不足,通過完善長效管理機制,促進各村、各單位依法理財、科學理財、民主理財、陽光理財,提高資金使用的實際效果。通過對專項資金、民生工程、重點項目工程建設的審計,促進項目管理規(guī)范化,提高政府、村、單位的公信力。

      四、強化領導,嚴明紀律

      1、為了加強對審計工作的組織領導,鎮(zhèn)政府決定成立審計工作領導小組。由于海翔同志任組長,陸曙東同志任副組長,陳明、咸進、陸圣家、紀高珠、紀良棟、姚志剛等同志為成員。

      2、審計工作在審計領導小組領導下,由鎮(zhèn)審計站具體組織實施,各村、鎮(zhèn)財政所、農(nóng)經(jīng)站等相關職能單位緊密配合,鎮(zhèn)紀委、行政監(jiān)察室加強監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。

      3、各村、相關單位負責人為審計工作第一責任人,被審計單位和村要督促財會人員按照會計業(yè)務操作流程,認真編制準備好各種會計報表,會計憑證、會計檔案資料等,完善相關手續(xù),隨時接受審計。

      財經(jīng)紀律及財務制度范文第3篇

      為了充分發(fā)揮財務審計的監(jiān)督管理作用,加強內(nèi)部控制,通過財務審計監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)紀律,提高財務管理水平,促進人防事業(yè)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《人民防空財務管理規(guī)定》等法律、法規(guī)規(guī)定,特制定本制度。

      一、本制度所稱的財務內(nèi)部審計,是指人防辦內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)國家有關法律法規(guī)、財務制度和人防辦內(nèi)部管理規(guī)定,對本單位及所屬獨立核算事業(yè)單位、縣、區(qū)人防辦經(jīng)營活動、經(jīng)濟業(yè)務的適當性、合法性和效益性進行監(jiān)督檢查和評價工作。

      二、審計機構(gòu)與審計人員

      人防辦審計機構(gòu)設在財務科,配備兼職內(nèi)部審計人員,在辦黨組的領導下,根據(jù)審計計劃成立審計工作組,負責人防辦內(nèi)部審計工作,依照國家法規(guī)、政策和人防各項規(guī)章制度,獨立行使內(nèi)部審計職權,對黨組負責并報告工作。

      三、為了保證內(nèi)部審計工作的獨立、客觀、公正,內(nèi)部審計人員與審計事項有利害關系的,應當回避。遇有較大任務時,可臨時組織審計人員或邀請有關業(yè)務人員共同進行審計。

      四、內(nèi)部審計人員應具備良好的政治素質(zhì),職業(yè)道德和會計、審計管理等方面的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗,熟悉本行業(yè)經(jīng)濟活動內(nèi)容,并不斷通過后續(xù)教育保持和提高專業(yè)勝任能力。內(nèi)審人員要依法審計,忠于職守,廉潔奉公,保守秘密,不得亂用職權,,。

      五、審計內(nèi)容

      (1)財務計劃的執(zhí)行和決算。

      (2)與財務收支有關的經(jīng)濟活動及經(jīng)濟效益。

      (3)是否執(zhí)行各項費用開支標準。

      (4)現(xiàn)金、固定資產(chǎn)是否盤點核對,往來帳款是否真實,利潤是否準確。

      (5)會計報表中的資產(chǎn)、負債及所相關內(nèi)容是否真實存在,增減變動是否記錄完整。

      (6)有無嚴重違返財經(jīng)紀律,侵占國有資產(chǎn),嚴重損失浪費和小金庫,帳外帳等情況。

      六、審計時間

      定期審計:一年不少于一次例行審計。

      不定期審計:根據(jù)工作需要可做隨時抽查審計。

      七、審計工作程序

      (1)根據(jù)辦黨組擬訂審計年度計劃,經(jīng)財經(jīng)領導小組審批后實施。

      (2)提前通知被審計部門,做好審前相關資料準備工作,提供必要的工作條件。

      財經(jīng)紀律及財務制度范文第4篇

      一、財務處處長崗位職責

      1、在主管財務校領導的領導下,全面負責組織實施并監(jiān)督學校各項財務管理和會計核算工作。

      2、貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)法律、法規(guī)、政策,監(jiān)督學校財務制度的實施,加強內(nèi)部控制,抵制違反財經(jīng)紀律和制度的行為,保證國家財產(chǎn)安全。

      3、進行學校財務工作科學化、制度化、規(guī)范化建設,根據(jù)學校發(fā)展計劃制定財經(jīng)管理目標,依法多渠道組織各項收入,加強資金管理,做好增收節(jié)支工作。

      4、按照要求組織起草學校財務預算和決算草案,監(jiān)督年度預算的執(zhí)行。

      5、定期分析學校財務狀況,向校領導匯報財務工作和經(jīng)費收支情況,參與學校財經(jīng)工作的研究決策,完善學校各項財務制度。

      6、深入基層調(diào)查研究,督促檢查各級財務工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,對會計資料的真實性、完整性負直接責任。

      7、協(xié)調(diào)處內(nèi)外工作關系,調(diào)動各科室和財會人員的積極性,做好思想工作,組織業(yè)務學習和培訓,不斷提高財會人員的思想、業(yè)務素質(zhì),提高服務質(zhì)量和管理水平。

      8、主持財務處日常工作,對各項工作及工作人員負全面領導責任;制定工作計劃,并組織實施;制定崗位責任制度,對財會人員進行考核和聘任。

      9、代表學校財務部門對二級財務機構(gòu)進行指導、檢查、監(jiān)督;對財務人員的變動進行審查。

      10、認真辦理學校交辦的其他工作。

      二、財務處副處長崗位職責

      1、認真學習并貫徹國家有關法律法規(guī),嚴格執(zhí)行學校各項財經(jīng)制度,加強內(nèi)部控制,監(jiān)督制度執(zhí)行情況,抵制違反財經(jīng)紀律和制度的行為。

      2、配合處長做好本部門的各項工作并對處長負責,監(jiān)督檢查各分管科室的工作,對分管工作內(nèi)容負有直接領導責任。

      3、加強對學校財經(jīng)工作的調(diào)研和分析,不斷總結(jié)經(jīng)驗,開拓思路,改進方法,對財務機構(gòu)職能的充分發(fā)揮提出合理建議。

      4、認真完成領導交辦的其他工作。

      三、會計科科長崗位職責

      1、認真貫徹國家財經(jīng)法律、法規(guī),嚴格執(zhí)行《會計法》和《高等學校會計制度》,落實學校各項財經(jīng)制度,依法履行職責。

      2、在處長的領導下,合理安排和落實本科室各項工作,確保工作正常進行,充分發(fā)揮會計的監(jiān)督職能。

      3、嚴格執(zhí)行資金管理內(nèi)部控制制度,嚴格按照各項制度監(jiān)督和檢查資金的使用和管理情況,在職責權限內(nèi)對資金往來業(yè)務的合法性、合規(guī)性進行審查,確保學校資金安全、會計核算正確,在管理權限內(nèi)負有直接責任。

      4、正確運用會計科目,嚴格把握資金來源渠道和開支標準,對本科室所提供的會計資料的真實性、完整性負直接責任。

      5、認真保管簽發(fā)支票所需印鑒及個人名章。

      6、貫徹會計電算化工作規(guī)范,指導本科室工作人員正確操作會計軟件,確保財務數(shù)據(jù)的安全和完整。

      7、監(jiān)督各崗位工作人員依法履行職責,對工作中存在的問題和產(chǎn)生的新情況提出意見和建議。

      8、認真完成領導交辦的其他工作。

      四、計劃管理科科長崗位職責

      1、認真貫徹國家財經(jīng)法律、法規(guī)和學校各項財經(jīng)制度,嚴格執(zhí)行《北京科技大學財務管理制度》、《北京科技大學收費管理辦法》等制度,依法履行職責。

      2、在處長的領導下,合理安排和落實各項工作任務,確保工作正常進行,對本科室所涉及各項業(yè)務的合法性、合規(guī)性進行審查,在職責范圍內(nèi)負直接責任。

      3、審查綜合財務計劃,對科目設置、指標的分解和計算、指標之間的銜接平衡、計劃的可行性等進行分析,及時提出修改意見和建議,定期檢查財務計劃的執(zhí)行情況。

      4、定期和不定期抽查會計憑證和各報表間數(shù)據(jù)勾稽的準確性,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,對稽核后的會計憑證和會計賬簿的正確性負責。

      5、熟悉各類報表的編制方法,按照規(guī)定起草并上報學校財務預算以及財務月報、季報、年度決算報表,確保報表數(shù)據(jù)準確、真實,在職責范圍內(nèi)負直接責任。

      6、負責管理學校“收費許可證”和“校內(nèi)收費許可證”,對校內(nèi)事業(yè)性收費及其他各項收費進行管理、監(jiān)督和檢查,確保收費票據(jù)的安全。

      7、貫徹會計電算化工作規(guī)范,指導本科室工作人員正確操作財務軟件,確保財務數(shù)據(jù)的安全和完整。

      財經(jīng)紀律及財務制度范文第5篇

      全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      二、加強領導,責任分工。

      為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

      學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

      組長:副組長:成員:

      舉報電話:三、明確要求,重點治理。

      根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20*年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

      按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

      二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

      三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

      四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。

      五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

      六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

      雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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